销售部门差旅费报销管理制度
为有效控制和压缩差旅费用的支出,提高销售部业务人员的办事效率,特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批、总经理批准后方可借款。
3、业务人员外出前需向公司财务借支出差款项,大区经理当月可借5000元;区域经理(营销人员)当月可借3000元。
4、如在市场开发过程中跨月在外或借款不够花时,由业务人员逐级报批到财务部,由公司部门负责人或内勤将再借款项打入该业务员携带银行卡内或公司备案的指定账户方可使用。
5、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。
6、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。
7、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款。
8、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则:对出差人员的补助费、住宿费、通讯费和市内交通费等实行“包干使用,节约归己,超支不补”。
| 岗位类别 | 费用类型 |
| 车辆补贴 | 交通补贴 | 食宿补贴(元/天) | 电话补贴 |
| 专车 | 补贴额度 | 可选交通工具 | 补贴额度 | A | B | C |
| 销售总监 | 是 | 实报实销 | 飞机、火车、汽车 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 |
| 大区经理 | 是 | 1元/公里 | 火车(硬卧)、汽车 | 实报实销 | 140 | 120 | 100 | 15元/天 |
| 区域经理 | -- | -- | 火车(硬卧)、汽车 | 实报实销 | 110 | 90 | 80 | 10元/天 |
| 专职司机 | -- | 15元/100公里 | 110 | 90 | 80 | 10元/天 |
注:1.食宿补贴项A为沿海发达城市和直辖市,B为省会城市,C为内地市县。2.车辆补贴中的“1元/公里”指油耗、过路费、停车费等费用,不含修理费(配件等)、税费。
三、报销办法:
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行,有新闻媒介采访、会见地方和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况,须经分管领导批准后方可实报实销。
4、住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报支,总监以上人员出差,可单独住宿。
(二)交通费报销办法
1、长途乘坐汽车或火车,按车票票据实报实销;
2、对于自带车辆人员,按车辆补贴项实施(乘坐出租车办事需经主管领导同意);
3、出差人员原则上不得乘左出租车,但下列情况除外:
(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3) 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5) 执行特殊业务或夜间办事不方便的;
以上情况须请示部门领导同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法购票的,在请示主管领导同意后方可报销。
(三)通讯费报销办法
根据实际出差天数,按电话补贴项报销。
(四)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿作为计算费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。
3、专职司机外出按15元/百公里补助,行车途中的违章罚款一律不准报销。每次外出内勤人员认真查抄里程表,完成一次后需填写清楚。
4、两人以上出差人员,在请示主管领导允许后,可就随行高一级人员标准执行。
5、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,市内交通费实报实销。会议费用中不含食宿时,按前述标准予以补助。
四、本制度自发布之日起执行。